多項(xiàng)選擇題審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)將重要賬戶或交易類別的部分或全部認(rèn)定的控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)為高水平的情況是()。

A.被審計(jì)單位的內(nèi)部控制失效
B.審計(jì)人員難以對(duì)內(nèi)部控制的有效性做出評(píng)價(jià)
C.審計(jì)人員擬不進(jìn)行符合性測(cè)試
D.控制政策與程序和認(rèn)定相關(guān)


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2.單項(xiàng)選擇題下列不屬于了解被審計(jì)單位的內(nèi)部控制的控制要素是()。

A.控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程
B.信息系統(tǒng)和溝通
C.會(huì)計(jì)系統(tǒng)、控制程序
D.控制活動(dòng)、對(duì)控制的監(jiān)督

4.單項(xiàng)選擇題符合性測(cè)試應(yīng)盡可能安排在()進(jìn)行。

A.期中報(bào)表的前期
B.期中報(bào)表的后期
C.年末報(bào)表的前期
D.年末報(bào)表的后期

5.單項(xiàng)選擇題控制風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià),是為了確定實(shí)質(zhì)性測(cè)試的()。

A.性質(zhì)、時(shí)間、范圍
B.時(shí)間、范圍、手段
C.性質(zhì)、方法、程序
D.性質(zhì)、范圍、程序