A.應(yīng)用審計(jì)軟件檢查那些超過價(jià)格限度的訂單
B.比較發(fā)票價(jià)格和產(chǎn)品目錄價(jià)格
C.索取經(jīng)過授權(quán)的價(jià)格變動(dòng)記錄,并追查產(chǎn)品價(jià)目表
D.索取所有價(jià)格變動(dòng)記錄,并抽查授權(quán)審批文件
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A.當(dāng)年的銷售合同
B.當(dāng)年的發(fā)運(yùn)憑證
C.當(dāng)年的銷貨單
D.當(dāng)年的訂購(gòu)單
A.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)表
B.應(yīng)收賬款賬齡分析表
C.銷售費(fèi)用明細(xì)表
D.存貨周轉(zhuǎn)分析表
A.核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表
B.核實(shí)銷售退回記錄
C.函證欠款人
D.編制試算平衡表
A.核對(duì)法
B.分析法
C.復(fù)核法
D.函證法
A.賬務(wù)處理是否正確
B.銷售折讓合理性
C.截止期
D.真實(shí)性
最新試題
評(píng)審內(nèi)部控制時(shí),認(rèn)為被審計(jì)單位以下職務(wù)應(yīng)分離的有()。
審計(jì)人員對(duì)X公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),X公司當(dāng)年發(fā)生大額非貨幣性交易,應(yīng)提請(qǐng)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露()
對(duì)關(guān)聯(lián)方交易審查時(shí),審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查()
被審計(jì)單位M產(chǎn)品毛利大幅度下降,該產(chǎn)品是由一家分廠專門生產(chǎn)的,審計(jì)人員調(diào)查了解毛利下降原因,首先應(yīng)()
審查利潤(rùn)表所列指標(biāo)的可信性時(shí)所涉及的指標(biāo)是()
對(duì)外提供合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),下列有關(guān)關(guān)聯(lián)方披露的提法中,正確的是()
審查中發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位將下列子公司納入了合并范圈,其中不正確的是()
下列各項(xiàng)控制方式’不屬于報(bào)表編制程序控制的是()
抽查收款憑證的目的包括()。
審查某單位決算日銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行對(duì)賬單與銀行存款日記賬余額有300萬(wàn)元差額,其原因可能有()。