A.與會計(jì)部門職員會談
B.檢查制造業(yè)過程中使用的固定資產(chǎn)成本的文檔
C.觀察制造業(yè)過程中使用固定資產(chǎn)并追查至固定資產(chǎn)明細(xì)帳
D.從固定資產(chǎn)明細(xì)帳中抽取樣本重新計(jì)算折舊
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A.與行政管理當(dāng)局成員會談
B.檢查有關(guān)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和運(yùn)行情況的文檔并觀察操作過程中對法規(guī)的遵循情況
C.要求政府管制部門進(jìn)行檢查
D.審查意外事故報告
A.公司的效益水平能夠滿足公司需求
B.個人項(xiàng)目的實(shí)施符合公司政策和政府規(guī)定
C.參與水平?jīng)Q定個人項(xiàng)目的持續(xù)性
D.恰當(dāng)?shù)母@Ц督痤~正確,支付及時
A.材料需求部門決定購買細(xì)節(jié)
B.反對空白定單采購某些特定類型的物品
C.購買決策可能從與本公司職員相關(guān)的供應(yīng)商處采購
D.在授權(quán)的供應(yīng)商之間未實(shí)現(xiàn)采購輪換
A.保證充分的職責(zé)分離,倉庫驗(yàn)收人員的工作獨(dú)立于倉庫經(jīng)理
B.保證倉庫驗(yàn)收部門有采購定單副本,且只含單位信息單位,而沒有價格和數(shù)量信息
C.要求所有的收貨都經(jīng)過倉庫經(jīng)理批準(zhǔn)
D.保證倉庫驗(yàn)收部門有原始采購定單的真實(shí)副本(a true copy o fthe original purchase order)
A.預(yù)先編號的客戶發(fā)票
B.客戶的應(yīng)收帳款
C.預(yù)先編號的送貨憑證
D.現(xiàn)金收據(jù)
最新試題
為了對屬性抽樣的結(jié)論進(jìn)行評價,必須首先明確()
如果內(nèi)部審計(jì)師正在與3個人面談,其中某個人涉嫌舞弊。以下哪項(xiàng)是最無效的方法()
與縱向流程圖相比,以下哪項(xiàng)有關(guān)水平流程圖的描述正確?()
某審計(jì)師正考慮設(shè)計(jì)一個調(diào)查問卷,以便研究雇員對控制程序的態(tài)度。以下哪項(xiàng)在設(shè)計(jì)調(diào)查問卷時最不重要()
通過與資料錄入人員面談,內(nèi)部審計(jì)師識別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計(jì)師應(yīng)采取以下哪項(xiàng)措施:()
審計(jì)師在完成業(yè)務(wù)方案的部分工作后,存在的一個問題很明顯需要對組織的分布程序進(jìn)行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即實(shí)施。內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該()
以下哪項(xiàng)最為全面地描述了工作底稿的恰當(dāng)內(nèi)容?()
某公司現(xiàn)在的裝配生產(chǎn)線每10分鐘完成一件產(chǎn)品,如果公司增加的第2條裝配線每6分鐘完成一件產(chǎn)品,則生產(chǎn)80件產(chǎn)品需要多長時間?()
撰寫書面正式審計(jì)報告的主要原因是()
依據(jù)專業(yè)實(shí)務(wù)框架(PPF),以下哪項(xiàng)正確的列出了舞弊報告應(yīng)當(dāng)包含的信息?()