判斷題中央銀行票據(jù),是中央銀行為調(diào)節(jié)商業(yè)銀行超額準(zhǔn)備金而向商業(yè)銀行發(fā)行的短期債務(wù)憑證,其實(shí)質(zhì)是中央銀行債券。
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任何單位和個人不得印刷、發(fā)售代幣票券,代替人民幣在市場上流通。
題型:判斷題
內(nèi)部審計人員在社會交往中,應(yīng)當(dāng)履行保密義務(wù),警惕非故意泄密的可能性。
題型:判斷題
內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)將審計報告提交組織財務(wù)部門,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實(shí)糾正措施。
題型:判斷題
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計部門應(yīng)對董(理)事會負(fù)責(zé)。
題型:判斷題
內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)接受組織董事會或者最高管理層的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督,并保持與董事會或者最高管理層及時、高效的溝通。
題型:判斷題
商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機(jī)制。
題型:判斷題
審計的基本職能是監(jiān)督、評價、鑒證。
題型:判斷題
全部審計和詳細(xì)審計的涵義是一致的。
題型:判斷題
商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應(yīng)與內(nèi)部審計職能分離。
題型:判斷題
內(nèi)部審計師在注意到某些舞弊征兆之后,應(yīng)該擴(kuò)展審計工作來確定是否有理由進(jìn)行調(diào)查
題型:判斷題