A.重要性分析
B.局限性分析
C.相關(guān)性分析
D.合理性分析
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.審計抽樣方法
B.比較分析法
C.數(shù)量分析法
D.成本效益(效果)分析法
A.可靠性
B.客觀性
C.可比性
D.獨立性
A.管理缺陷
B.技術(shù)缺陷
C.運行缺陷
D.控制缺陷
A.上年度審計報告
B.審計計劃
C.風險評估
D.控制測試
A.控制的有效性會受到?jīng)Q策過程中人為判斷的影響
B.管理人員可能會濫用職權(quán),凌駕于內(nèi)部控制上
C.內(nèi)部控制的設(shè)計與實施需要考慮成本與效益
D.內(nèi)部控制只能為控制目標的實現(xiàn)提供合理保證
最新試題
下列屬于追究審計項目質(zhì)量責任處理形式的有()。
內(nèi)部審計部門在組織審計中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問題或重大風險事項等方面事項,可以采用()方式向派出審計機構(gòu)或上一級審計部門報告。
省農(nóng)信聯(lián)社對審計總隊人員開展年度考核,審計總隊人員出現(xiàn)以下情況之一,直接評定為不稱職。()。
下列屬于審計總隊需要遵守工作紀律的有()。
被審計單位有下列情形之一的,予以通報批評,情節(jié)嚴重的,建議撤換責任人員;可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟處罰,對責任人給予500元以上100000元以下的經(jīng)濟處罰。()。
審計項目質(zhì)量責任人有下列情形之一的,應從重處理。()。
凡在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中積累的具有保存價值的以()等形式存在的歷史記錄均要存檔管理。
后續(xù)審計的內(nèi)容主要包括()。
審計預警監(jiān)測實施流程有哪些()。
下列屬于證明類文件材料的有()。