A.將柜員卡轉(zhuǎn)借其他人員使用
B.竊取、試探其他柜員密碼
C.與他人共用密碼
D.擅自授權(quán)及轉(zhuǎn)授權(quán)
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A.擅自將業(yè)務(wù)用機(jī)對(duì)外聯(lián)網(wǎng)的
B.擅自在業(yè)務(wù)用機(jī)上使用與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的軟件的
C.未按規(guī)定保管、使用ATM保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼的
D.辦理現(xiàn)金收(付)業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行抽張的,或利用職務(wù)之做便,以偽造、變?cè)斓呢泿艙Q取真幣的,或挪用庫(kù)款的
E.制卡員擅自制卡的
A.現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施申請(qǐng)未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的每次扣1分
B.現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)項(xiàng)目應(yīng)制訂方案而未制訂《審計(jì)方案》的每次扣2分
C.工作底稿、事實(shí)確認(rèn)書、審計(jì)初步意見未經(jīng)被查單位相關(guān)人員簽字確認(rèn)的每次扣3分
D.審計(jì)組未按要求向派出部門提交《審計(jì)報(bào)告》和《審計(jì)意見書》的每次扣3分
E.未對(duì)被查網(wǎng)點(diǎn)發(fā)出審計(jì)整改建議或(審計(jì)意見書)的每次扣3分
A.當(dāng)年累計(jì)扣分不滿10分的,不扣發(fā)當(dāng)年績(jī)效薪酬
B.當(dāng)年累計(jì)扣分9-90分的,扣發(fā)當(dāng)年績(jī)效薪酬的100%
C.當(dāng)年累計(jì)扣分90-100分的,按每分1%的標(biāo)準(zhǔn)扣分當(dāng)年績(jī)效薪酬
D.當(dāng)年累計(jì)扣分91-100分的,扣發(fā)當(dāng)年績(jī)效薪酬的100%
E.當(dāng)年累計(jì)扣分10-90分的,按每分1%的標(biāo)準(zhǔn)扣分當(dāng)年績(jī)效薪酬
A.受到省聯(lián)社責(zé)令書面檢查或誡勉談話處理的,每次扣10分
B.年度內(nèi)受到經(jīng)濟(jì)處罰超過(guò)3次的,扣12分
C.受到停職檢查或全*省通報(bào)批評(píng)的,每次扣14分
D.受到解聘職務(wù)或解聘專業(yè)技術(shù)職務(wù)處理的,扣15分
E.受到行政開除(開除黨籍)處分、限期調(diào)離、解除勞動(dòng)合同或辭退除名處理的,扣100分
A.實(shí)事求是
B.客觀公正
C.自查與自糾
D.處罰與教育相結(jié)合
E.從重處罰
最新試題
案件結(jié)案的標(biāo)準(zhǔn)是什么()
審計(jì)單位存款賬戶內(nèi)外賬是否相符,主要審計(jì)要點(diǎn)是()
內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)從業(yè)資格()
審計(jì)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)有()
下列有關(guān)審計(jì)事實(shí)確定書,說(shuō)法正確的是()
整治銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)銀行信貸業(yè)務(wù)規(guī)定()
違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的被審計(jì)單位及其有關(guān)責(zé)任人員,可按規(guī)定作處理或處罰的正確是()
監(jiān)察部門依照規(guī)定,受理涉及所轄農(nóng)村信用社及其工作人員違規(guī)行為的線索和材料有()
董事會(huì)應(yīng)對(duì)具有以下情節(jié)的內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人追究責(zé)任()
貸款檔案管理審計(jì)要點(diǎn)是()