判斷題國務(wù)院于2003年3月4日發(fā)布了《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》。
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審計的基本職能是監(jiān)督、評價、鑒證。
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全部審計和詳細審計的涵義是一致的。
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內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據(jù)記錄于審計報告。
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內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立審計工作底稿的一級復(fù)核制度,明確規(guī)定各級復(fù)核人員的要求和責(zé)任。
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農(nóng)村信用社辦理存、貸和結(jié)算等業(yè)務(wù),適用商業(yè)銀行法的有關(guān)規(guī)定。
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內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)將審計報告提交組織財務(wù)部門,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實糾正措施。
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內(nèi)部審計人員勤勉工作是預(yù)防舞弊的主要途徑。
題型:判斷題
審計部負責(zé)全行審計制度的制定。
題型:判斷題
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計應(yīng)當(dāng)具有充分的獨立性,實行全行系統(tǒng)的橫向管理。
題型:判斷題