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審計責(zé)任人由()或?qū)徲嬑瘑T會提名,報董事會聘任。
內(nèi)部審計人員不得參與被審計對象業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理等有關(guān)的決策和執(zhí)行。
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)以制度形式明確董事會、審計委員會、審計責(zé)任人和內(nèi)部審計部門及人員職責(zé)及權(quán)限,并統(tǒng)一制定各級內(nèi)審機(jī)構(gòu)和人員的管理制度,包括:崗位設(shè)置、崗位責(zé)任、任職條件、考核辦法、薪酬制度、輪崗制度、培訓(xùn)制度等。
保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計部門履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些職責(zé):()。
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)在董事會下設(shè)立審計委員會。審計委員會成員由不少于3名不在管理層任職的董事組成。
保險機(jī)構(gòu)()應(yīng)確保內(nèi)部審計部門的獨立性及履職所需資源與權(quán)限。
內(nèi)部審計人員應(yīng)具備大學(xué)()及以上學(xué)歷,掌握與保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計相關(guān)的專業(yè)知識,熟悉金融保險相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度。
內(nèi)部審計部門應(yīng)在實施必要的審計程序后,及時出具審計報告。審計報告應(yīng)當(dāng)符合以下哪些要求:()。
審計人員有下列哪些情形()之一的,保險機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)行處理。
鼓勵內(nèi)部審計人員在不承擔(dān)管理職責(zé)的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供建議、培訓(xùn)、增值服務(wù)等咨詢活動,改善保險機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理。