單項選擇題保險機構()應確保內部審計部門的獨立性及履職所需資源與權限。

A.董事會
B.董事長
C.監(jiān)事長
D.總經(jīng)理


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最新試題

實行內部審計垂直化管理的保險機構,由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機構實施對口指導、檢查。

題型:判斷題

保險機構應以制度形式明確董事會、審計委員會、審計責任人和內部審計部門及人員職責及權限,并統(tǒng)一制定各級內審機構和人員的管理制度,包括:崗位設置、崗位責任、任職條件、考核辦法、薪酬制度、輪崗制度、培訓制度等。

題型:判斷題

實行內部審計集中化管理的保險集團(控股)公司,其控股的保險子公司審計責任人應由()派駐。

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保險機構應在董事會下設立審計委員會。審計委員會成員由不少于3名不在管理層任職的董事組成。

題型:判斷題

審計責任人應在任職前取得中國保監(jiān)會核準的任職資格,符合以下哪些條件:()。

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題型:判斷題

保險機構()應確保內部審計部門的獨立性及履職所需資源與權限。

題型:單項選擇題

內部審計部門和內部審計人員應嚴格按照哪些()規(guī)范的審計流程和審計方法實施審計。

題型:多項選擇題

內部審計機構對省級分公司及其分支機構的審計報告,由省級分公司在報告完成后()工作日內報送當?shù)乇1O(jiān)局。

題型:單項選擇題

內部審計人員應具備大學()及以上學歷,掌握與保險機構內部審計相關的專業(yè)知識,熟悉金融保險相關法律法規(guī)及內部控制制度。

題型:單項選擇題