最新試題

內部審計結果不可作為中國保監(jiān)會及其派出機構日常監(jiān)管的參考依據(jù)。

題型:判斷題

實行()管理的各保險機構審計部門人員應實施委派制,各級機構審計部門負責人的聘任、考核和薪酬應由上級機構或者總公司統(tǒng)一管理、逐級考核,被審計對象不應參與內部審計部門和內部審計人員的考核。

題型:單項選擇題

被審計對象有下列哪些情形()之一的,保險機構應及時制止,嚴肅處理有關單位和人員,并追究相關人員管理責任和間接責任。

題型:多項選擇題

內部審計機構對省級分公司及其分支機構的審計報告,由省級分公司在報告完成后()工作日內報送當?shù)乇1O(jiān)局。

題型:單項選擇題

保險機構應建立獨立的內部審計體系,內部審計應()管理,鼓勵有條件的保險機構實行內部審計()管理,進一步強化內部審計體系的獨立性。

題型:單項選擇題

保險機構應建立獨立的內部審計體系,內部審計應集中化管理,鼓勵有條件的保險機構實行內部審計垂直管理,進一步強化內部審計體系的獨立性。

題型:判斷題

保險機構應在董事會下設立審計委員會,已建立獨立董事制度的,應由()擔任審計委員會主任委員。

題型:單項選擇題

保險機構董事會審計委員會在內部審計工作中履行的職責,包括但不限于:()。

題型:多項選擇題

內部審計人員不得參與被審計對象業(yè)務活動、內部控制和風險管理等有關的決策和執(zhí)行。

題型:判斷題

保險機構審計責任人履行的職責,包括但不限于以下哪些條件:()。

題型:多項選擇題