A.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》提出的內(nèi)部信息傳遞中企業(yè)應(yīng)關(guān)注的風險
B.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》提出的企業(yè)利用信息系統(tǒng)實施內(nèi)部控制中應(yīng)關(guān)注的風險
C.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》提出的針對企業(yè)擁有無形資產(chǎn)應(yīng)關(guān)注的有關(guān)風險
D.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》提出的全面梳理項目各個環(huán)節(jié)可能存在的風險
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A.在董事會下設(shè)立審計委員會
B.審計委員會的主要活動之一是核查對外報告規(guī)定的遵守情況
C.確保充分有效的內(nèi)部控制是審計委員會的義務(wù),其中包括負責監(jiān)督內(nèi)部審計部門的工作
D.審計委員會應(yīng)當每兩年對其權(quán)限及其有效性進行復(fù)核,并就必要的人員變更向董事會報告
A.為爭取時間,甲公司只編制了銷售預(yù)算和采購預(yù)算
B.銷售預(yù)算較去年全年銷售額翻了一番,而目前市場受金融危機影響比較低迷
C.只制定了預(yù)算完成或超額完成的獎勵辦法,未制定懲罰辦法
D.設(shè)立了預(yù)算管理委員會并下設(shè)辦公室
A.控制環(huán)境
B.內(nèi)部監(jiān)督
C.信息與溝通
D.風險評估
A.內(nèi)部審計職能由企業(yè)內(nèi)部完成,不得聘任外部服務(wù)提供商執(zhí)行
B.內(nèi)審部門主管由審計委員會任命
C.管理層應(yīng)對內(nèi)部審計師所作的任何報告和建議采取相應(yīng)行動或說明未采取行動的原因
D.外聘審計師應(yīng)被允許不受限制地使用企業(yè)的賬簿記錄或進入控制系統(tǒng)
A.絕大多數(shù)成員必須是獨立董事
B.負責整個風險管理過程,包括確保內(nèi)部控制系統(tǒng)是充分且有效的
C.批準年報中有關(guān)內(nèi)部控制和風險管理的陳述
D.審計委員會成員至少擁有相關(guān)的財務(wù)經(jīng)驗
最新試題
美捷商務(wù)連鎖酒店近期頻頻開展對地方酒店的并購活動。根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第2號一發(fā)展戰(zhàn)略》,下列選項中,與美捷商務(wù)連鎖酒店發(fā)展戰(zhàn)略有關(guān)的風險有()。
下列企業(yè)采購活動中,符合內(nèi)部控制基本規(guī)范的有()。
企業(yè)內(nèi)部控制缺陷中的運行缺陷類別包括下列哪些?()
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》,發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)部控制的措施有()。
甲公司成立于1998年,自成立以來,在追求公司盈利的同時,一直以履行社會責任為己任,該公司在履行社會責任方面需關(guān)注的主要風險包括()。
以下屬于COS0內(nèi)部控制框架提出的內(nèi)控目標的是()。
下列各項關(guān)于企業(yè)投資活動內(nèi)部控制措施的表述中,正確的是()。
甲公司在董事會下設(shè)立了審計委員會,審計委員會負責審查內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施及內(nèi)控自我評價等。下列選項中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求的有()。
根據(jù)2013年修訂發(fā)布的COS0內(nèi)部控制框架,下列屬于控制環(huán)境要素應(yīng)當堅持的原則的有()。
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第4號——社會責任》,企業(yè)在履行社會責任方面需要關(guān)注的主要風險有()。