單項選擇題下列關于財務報告審計內(nèi)部控制測試程序的說法中,不正確的是()

A.審計人員應了解并描述報表編制的內(nèi)部控制
B.審計人員應運用抽查法檢查編制財務報表的準備工作是否充分、有效
C.審計人員應調(diào)查了解有關人員掌握報表編制原則、程序、方法的情況,初步審查編制報表工作的質(zhì)量
D.審計人員應索取當年報送的資料,不必查看以往年度報表報送工作的資料


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1.多項選擇題下列關于財務報表附注的審查的表述中,正確的有()

A.對于關聯(lián)方關系,只有與企業(yè)發(fā)生交易時才需要在報表附注中披露
B.企業(yè)會計政策變更的性質(zhì)、內(nèi)容和原因需要在報表附注中披露,如果無法進行追溯調(diào)整的,則不需要進行披露
C.企業(yè)需要在報表附注中披露其他綜合收益各項目及其所得稅影響
D.企業(yè)終止經(jīng)營的資產(chǎn)或處置組確認的減值損失及其轉回金額
E.對于當期其他綜合收益轉出計入當期損益的金額不需要在報表附注中披露

2.多項選擇題報表附注披露內(nèi)容需要進行審查的信息有()

A.審查是否在附注中披露關于營業(yè)外收支的有關信息
B.審查是否在附注中披露與會計政策變更有關的信息
C.審查是否在附注中披露在資產(chǎn)負債表日后、財務報表批準報出日前提議或宣告發(fā)放的股利總額和每股股利金額
D.審查是否在附注中披露與前期差錯更正有關的信息
E.審查是否在附注中披露關于其他綜合收益的有關信息

3.單項選擇題下列進行貨幣資金內(nèi)部控制測評的程序中,不正確的是()

A.抽查收款憑證時要驗證當日收到的支票、匯款單的款項是否及時解繳銀行
B.抽查付款憑證時要驗證各付款業(yè)務是否經(jīng)過適當?shù)膶徟?、授權和審?br/>C.抽查一定期間現(xiàn)金、銀行存款日記賬和總賬核對時,檢查其每月金額的一致性,對不一致的情況有無調(diào)整與說明
D.抽查定期編制銀行存貨余額調(diào)節(jié)表,抽查核對銀行對賬單

4.單項選擇題以下違背職責分工的內(nèi)部控制情形是()

A.收入單據(jù)的開具與審核相互獨立
B.支出單據(jù)的編制、審批、審核相互獨立
C.由出納負責支票的簽發(fā)
D.記賬憑證的編制與審核相獨立

5.單項選擇題下列關于貨幣資金業(yè)務的相關描述中,錯誤的是()

A.采購部門受理由付款單位或開戶銀行轉來的票據(jù)和收款結算憑證后,再送交財會部門
B.出納員根據(jù)銷售發(fā)票和收款通知單,辦理收款業(yè)務
C.出納員根據(jù)銷售合同、銷售發(fā)票、提貨單和發(fā)運單等,編制代墊費用清單,據(jù)以到銀行辦理收款轉賬或提取現(xiàn)金
D.收到現(xiàn)金或銀行存款時,財會人員根據(jù)原始憑證編制收款憑證