A.銀行對賬單與公司賬戶已經(jīng)調節(jié)
B.全年的已付支票均是得到授權并可證明的
C.保證及時支付的內部控制措施運行良好
D.b、c均正確
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A.發(fā)票與支付憑證相互核對
B.發(fā)票與應付賬未相互核對
C.發(fā)票與支付憑證、應付賬款相互核對
D.發(fā)票與支付憑證核對,支付憑證、應付賬款與發(fā)票核對
A.實物證據(jù)
B.證明證據(jù)
C.文書證據(jù)
D.分析性證據(jù)
A.定期評估金額
B.董事會決議金額
C.依據(jù)物價指數(shù)等經(jīng)濟指針自動調整的金額
D.單項資產的賬面價值
A.某個取得委員會一致意見的地點可被認為是可行的最佳選擇
B.委員會作出的決定相比由某位執(zhí)行者作出的決定而言,遭到了更多的反對
C.委員會成員之間傾向于鼓勵創(chuàng)造性思維和革新觀點
D.由一個委員會作出決定的事實模糊了個人責任的作用
A.現(xiàn)金收入記錄的恰當性
B.現(xiàn)金會計記錄的不恰當
C.現(xiàn)金賬戶調節(jié)的恰當性
D.現(xiàn)金的實物保全措施的恰當性
最新試題
以下哪項最為全面地描述了工作底稿的恰當內容?()
編制工作底稿摘要可以用于()
審計師正對雇員所關注的組織的健康保健計劃實施感覺和信任度方面的調研。選擇一組樣本的最佳方法是()
如果內部審計師正在與3個人面談,其中某個人涉嫌舞弊。以下哪項是最無效的方法()
樣本精度范圍從$200,000降低到$100,000,將導致()
內部審計師通常以流程圖來表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來描述某些活動。這個恰當?shù)某绦蚴菫榱耍ǎ?/p>
審計師在完成業(yè)務方案的部分工作后,存在的一個問題很明顯需要對組織的分布程序進行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即實施。內部審計師應該()
在觀察到公司有關競爭性投標政策不斷發(fā)生被違反的情況下,以下哪項描述了應采取的最佳措施()
依據(jù)專業(yè)實務框架(PPF),以下哪項正確的列出了舞弊報告應當包含的信息?()
內部審計職能剛剛完成對應付賬款職能的審計。作為最終審計報告的一部分,該項審計的總結報告有可能單獨提供給以下哪類人員?()