單項選擇題某內(nèi)部審計師負責監(jiān)督應(yīng)付賬款但在開展該業(yè)務(wù)的確認評估時,首席審計執(zhí)行官不讓該名內(nèi)部審計師參與,最可能的原因是:()

A.內(nèi)部審計師在合理的期間之后仍然不能承接該業(yè)務(wù)
B.內(nèi)部審計師在合理的期間過去后才能保持個人的獨立性
C.內(nèi)部審計師在監(jiān)督應(yīng)付賬款時工作不完善
D.有新的內(nèi)部審計人員替代了他的職責


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1.單項選擇題根據(jù)內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架的內(nèi)容,下列不屬于強制性指南的是:()

A.屬性標準
B.職業(yè)道德規(guī)范
C.內(nèi)部審計定義
D.實務(wù)公告

2.單項選擇題質(zhì)量保證與改進程序是對內(nèi)部審計部門開展的審計和咨詢業(yè)務(wù)的整體情況進行持續(xù)和定期的評估,下列不屬于評估的內(nèi)容的是:()

A.審計計劃的完成情況
B.審計工作的客戶滿意度
C.《職業(yè)道德規(guī)范》的遵循情況
D.對于審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)處理

3.單項選擇題下列關(guān)于內(nèi)部審計師有效履行其職責所必需的專業(yè)水平,不正確的是:()

A.識別舞弊信號的知識
B.消除風險的方法和措施
C.口頭和書面表達能力
D.有關(guān)重要信息技術(shù)風險和控制的知識

4.單項選擇題對于需要培訓(xùn)的內(nèi)部審計師,首席執(zhí)行官需要選擇培訓(xùn)的指導(dǎo)策略,那么首席審計執(zhí)行官首先應(yīng)該確定:()

A.培訓(xùn)的預(yù)算
B.培訓(xùn)的內(nèi)容
C.旨在達到的目標
D.學(xué)員的數(shù)量

5.單項選擇題外部審計師對公司進行審計后,公司的管理層和董事會應(yīng)該負責對外部審計的審計發(fā)現(xiàn)和審計建議后續(xù)跟蹤檢查,如果內(nèi)部審計師在這其中也扮演了一定的角色,那么該內(nèi)部審計師的職責可能是:()

A.聽從管理層建議對外部審計師的審計過程進行觀察,并合理引導(dǎo)外部審計師
B.幫助建立一種檢查管理層的跟蹤檢查措施是否有效的監(jiān)督機制
C.內(nèi)部審計師不應(yīng)該扮演任何角色以免破壞獨立性
D.幫助管理層建立和實施跟蹤檢查程序

最新試題

應(yīng)該認識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

題型:單項選擇題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓(xùn)活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

題型:單項選擇題

某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項選擇題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

題型:單項選擇題

在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()

題型:單項選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

題型:單項選擇題