單項選擇題質(zhì)量審查小組在對某內(nèi)部審計部門的獨立性進行審查時,會考慮許多因素,則下面哪項是審查小組可以不予以重點關(guān)注的因素:()

A.內(nèi)部審計師不偏不倚的審計判斷
B.內(nèi)部審計師是否參加了本年的持續(xù)教育
C.剛進入內(nèi)部審計部門的內(nèi)部審計師是來自于哪個部門的
D.給內(nèi)部審計師分配任務時所依照的標準


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1.單項選擇題某內(nèi)部審計師負責監(jiān)督應付賬款但在開展該業(yè)務的確認評估時,首席審計執(zhí)行官不讓該名內(nèi)部審計師參與,最可能的原因是:()

A.內(nèi)部審計師在合理的期間之后仍然不能承接該業(yè)務
B.內(nèi)部審計師在合理的期間過去后才能保持個人的獨立性
C.內(nèi)部審計師在監(jiān)督應付賬款時工作不完善
D.有新的內(nèi)部審計人員替代了他的職責

2.單項選擇題根據(jù)內(nèi)部審計專業(yè)實務框架的內(nèi)容,下列不屬于強制性指南的是:()

A.屬性標準
B.職業(yè)道德規(guī)范
C.內(nèi)部審計定義
D.實務公告

3.單項選擇題質(zhì)量保證與改進程序是對內(nèi)部審計部門開展的審計和咨詢業(yè)務的整體情況進行持續(xù)和定期的評估,下列不屬于評估的內(nèi)容的是:()

A.審計計劃的完成情況
B.審計工作的客戶滿意度
C.《職業(yè)道德規(guī)范》的遵循情況
D.對于審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)處理

4.單項選擇題下列關(guān)于內(nèi)部審計師有效履行其職責所必需的專業(yè)水平,不正確的是:()

A.識別舞弊信號的知識
B.消除風險的方法和措施
C.口頭和書面表達能力
D.有關(guān)重要信息技術(shù)風險和控制的知識

最新試題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項選擇題

在審計財務合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()

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在對應用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

應該認識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

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某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

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在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

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因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應該采取的措施是()

題型:單項選擇題

在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()

題型:單項選擇題