A.實行內(nèi)部審計集中化管理的保險機構(gòu),由中國保監(jiān)會統(tǒng)一指導(dǎo)、檢查
B.實行內(nèi)部審計垂直化管理的保險機構(gòu),由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機構(gòu)實施對口指導(dǎo)、檢查
C.實行內(nèi)部審計集中化管理的保險機構(gòu),由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機構(gòu)實施對口指導(dǎo)、檢查
D.中國保監(jiān)會根據(jù)保險機構(gòu)內(nèi)部審計工作規(guī)范,組織開展對保險機構(gòu)內(nèi)部審計工作的評價
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A.客觀、完整、清晰、簡潔,具有建設(shè)性并體現(xiàn)重要性原則
B.包括審計概況、審計范圍、審計內(nèi)容、審計方法、審計依據(jù)、審計發(fā)現(xiàn)、審計結(jié)論、審計意見或?qū)徲嫿ㄗh
C.不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏
D.被審計對象的反饋意見作為附件
A.擬定保險機構(gòu)內(nèi)部審計制度
B.編制年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃
C.實施年度內(nèi)部審計計劃,跟蹤整改情況,開展后續(xù)審計
D.法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和保險機構(gòu)確定的其他內(nèi)部審計職責(zé)
A.根據(jù)年度內(nèi)審計劃,編制項目審計方案,做好審計項目實施前的準(zhǔn)備工作
B.依照公司制度,在實施審計前一定時間向被審計單位或者被審計人員下發(fā)審計通知書。特殊情況下,審計通知書可以在實施審計時送達(dá)
C.按照項目審計方案,運用審核、觀察、監(jiān)盤、訪談、調(diào)查、函證、計算和分析程序等方法,獲取相關(guān)、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結(jié)論。實施內(nèi)部審計的人員不得少于2人
D.按照審計質(zhì)量控制制度和程序,及時編制、復(fù)核、報送審計報告
A.實時查閱與被審計對象經(jīng)營活動有關(guān)的文件、資料等,包括電子數(shù)據(jù)
B.參加或者列席保險機構(gòu)經(jīng)營管理的重要會議,參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)
C.有權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場實物勘查,或者就與審計事項有關(guān)的問題對有關(guān)機構(gòu)和個人進(jìn)行調(diào)查、質(zhì)詢和取證
D.對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的相關(guān)資料、資產(chǎn),有權(quán)采取相應(yīng)的保全措施
E.對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的違反法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或者內(nèi)部管理制度的行為予以制止,對相關(guān)機構(gòu)和人員提出責(zé)任追究或者處罰建議
F.向董事會或者管理層提出改進(jìn)管理、提高效益的意見或建議
A.指導(dǎo)編制保險機構(gòu)年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃
B.組織實施內(nèi)部審計項目,確保內(nèi)部審計質(zhì)量
C.向?qū)徲嬑瘑T會報告,與管理層溝通,報告內(nèi)部審計工作進(jìn)展情況
D.及時向?qū)徲嬑瘑T會或管理層報告內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的重大問題和重大風(fēng)險隱患
E.協(xié)調(diào)處理內(nèi)部審計部門與其他機構(gòu)和部門的關(guān)系
最新試題
實行內(nèi)部審計集中化管理的保險集團(控股)公司,其控股的保險子公司審計責(zé)任人應(yīng)由()派駐。
保險機構(gòu)應(yīng)在董事會下設(shè)立審計委員會,已建立獨立董事制度的,應(yīng)由()擔(dān)任審計委員會主任委員。
保險機構(gòu)()可以對內(nèi)部審計工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
鼓勵內(nèi)部審計人員在不承擔(dān)管理職責(zé)的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供建議、培訓(xùn)、增值服務(wù)等咨詢活動,改善保險機構(gòu)的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理。
保險機構(gòu)應(yīng)建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應(yīng)()管理,鼓勵有條件的保險機構(gòu)實行內(nèi)部審計()管理,進(jìn)一步強化內(nèi)部審計體系的獨立性。
審計責(zé)任人應(yīng)在任職前取得中國保監(jiān)會核準(zhǔn)的任職資格,符合以下哪些條件:()。
內(nèi)部審計結(jié)果不可作為中國保監(jiān)會及其派出機構(gòu)日常監(jiān)管的參考依據(jù)。
保險機構(gòu)應(yīng)在董事會下設(shè)立審計委員會。審計委員會成員由不少于3名不在管理層任職的董事組成。
保險機構(gòu)()應(yīng)確保內(nèi)部審計部門的獨立性及履職所需資源與權(quán)限。
保險機構(gòu)內(nèi)部審計的范圍應(yīng)包括所屬保險機構(gòu)及其直接或間接控制的境內(nèi)保險分支機構(gòu)和非保險子公司,不包含境外分支機構(gòu)。