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每日一練
章節(jié)練習
浙江農村合作金融機構內部審計員內部審計員(審計類)章節(jié)練習(2019.04.20)
來源:考試資料網
1
被審計對象對審計結果報告、意見書、審計整改通知書、審計處理處罰決定上載明事項有異議,可提出意見或另附說明材料,并于()內向上一級審計監(jiān)督部門申請復議。
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2
執(zhí)行分析程序的目標不包括()。
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3
下列審計檔案內的每份材料的排列規(guī)則,說法正確的有()。
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4
內部審計部門對審計組移交的審計項目案卷組卷(排列)順序、案卷材料的完整性、有效性等進行審查,經審查無誤的審計項目案卷,由內部審計部門依照有關規(guī)定進行案卷的()。
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5
下列()屬于浙江省農村合作金融機構領導人員在履行經濟責任過程中所要承擔的直接責任。
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6
縣(市、區(qū))信用聯社(合作銀行、農商銀行)審計監(jiān)督部門主要負責人原則上需大專及以上學歷,或相關專業(yè)技術職務中級以上,從事審計、會計或金融工作()以上。
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7
內部審計部門可采用()形式,將審計過程中發(fā)現的問題或事項與相關職能部門溝通,要求相關職能部門加強管理,督促落實整改。
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8
內部審計人員在審查和評價業(yè)務活動、內部控制和風險管理時,對舞弊發(fā)生可能性進行評估時不需要評估()。
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9
對信息技術一般性控制進行審計時,應當考慮的控制活動不包括()。
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10
下列屬于審計告知單主要內容的有()。
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