A.往來詢證函、資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告
B.審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃
C.審計(jì)意見書、整改情況說明書
D.組織結(jié)構(gòu)圖、權(quán)限體系表
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A.審計(jì)委員會(huì)接收、保留及處理的各種投訴及舉報(bào)
B.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告
C.管理層參加的培訓(xùn)、會(huì)議
D.管理層審核的員工提出的各項(xiàng)合理建議
A.與該缺陷直接相關(guān)的責(zé)任單位
B.公司的經(jīng)營情況
C.負(fù)責(zé)執(zhí)行整改措施的人員
D.責(zé)任單位的上級單位
A.內(nèi)部控制政策和措施有與法律法規(guī)相抵觸的地方
B.內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)不夠完整合理
C.在企業(yè)生產(chǎn)過程中沒有得到有效的貫徹執(zhí)行
D.因設(shè)計(jì)和執(zhí)行內(nèi)部控制的成本過高而無法實(shí)施
A.相關(guān)性
B.可靠性
C.充分性
D.適當(dāng)性
A.復(fù)雜程度高的控制和需要高度判斷力的控制
B.已知的控制失效的控制且無法及時(shí)識(shí)別的控制
C.相關(guān)人員缺少實(shí)施某一控制所需的資質(zhì)或經(jīng)驗(yàn)
D.某項(xiàng)實(shí)施成本過高的控制
最新試題
請簡要說明管理報(bào)告的業(yè)務(wù)流程。
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