A.內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)董事會或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后對外披露或報(bào)送相關(guān)部門
B.按照內(nèi)部控制本質(zhì)上的不同,內(nèi)部控制缺陷分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
C.重大缺陷應(yīng)由董事會予以最終認(rèn)定
D.企業(yè)應(yīng)在內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告中披露內(nèi)部控制評價(jià)的程序和方法
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A.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》提出的內(nèi)部信息傳遞中企業(yè)應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)
B.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》提出的企業(yè)利用信息系統(tǒng)實(shí)施內(nèi)部控制中應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)
C.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》提出的針對企業(yè)擁有無形資產(chǎn)應(yīng)關(guān)注的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
D.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》提出的全面梳理項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
A.在董事會下設(shè)立審計(jì)委員會
B.審計(jì)委員會的主要活動之一是核查對外報(bào)告規(guī)定的遵守情況
C.確保充分有效的內(nèi)部控制是審計(jì)委員會的義務(wù),其中包括負(fù)責(zé)監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)部門的工作
D.審計(jì)委員會應(yīng)當(dāng)每兩年對其權(quán)限及其有效性進(jìn)行復(fù)核,并就必要的人員變更向董事會報(bào)告
A.為爭取時(shí)間,甲公司只編制了銷售預(yù)算和采購預(yù)算
B.銷售預(yù)算較去年全年銷售額翻了一番,而目前市場受金融危機(jī)影響比較低迷
C.只制定了預(yù)算完成或超額完成的獎勵辦法,未制定懲罰辦法
D.設(shè)立了預(yù)算管理委員會并下設(shè)辦公室
A.控制環(huán)境
B.內(nèi)部監(jiān)督
C.信息與溝通
D.風(fēng)險(xiǎn)評估
A.內(nèi)部審計(jì)職能由企業(yè)內(nèi)部完成,不得聘任外部服務(wù)提供商執(zhí)行
B.內(nèi)審部門主管由審計(jì)委員會任命
C.管理層應(yīng)對內(nèi)部審計(jì)師所作的任何報(bào)告和建議采取相應(yīng)行動或說明未采取行動的原因
D.外聘審計(jì)師應(yīng)被允許不受限制地使用企業(yè)的賬簿記錄或進(jìn)入控制系統(tǒng)
最新試題
下列各項(xiàng)中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第15號一全面預(yù)算》規(guī)定的是()。
下列各項(xiàng)說法中錯(cuò)誤的有()。
下列企業(yè)采購活動中,符合內(nèi)部控制基本規(guī)范的有()。
美捷商務(wù)連鎖酒店近期頻頻開展對地方酒店的并購活動。根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第2號一發(fā)展戰(zhàn)略》,下列選項(xiàng)中,與美捷商務(wù)連鎖酒店發(fā)展戰(zhàn)略有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)有()。
下列關(guān)于內(nèi)部控制審計(jì)要求說法中正確的有()。
下列各項(xiàng)關(guān)于企業(yè)組織架構(gòu)內(nèi)部控制措施的表述中,錯(cuò)誤的是()。
以下關(guān)于內(nèi)部控制評價(jià)過程中現(xiàn)場檢查測試方法的描述正確的有()。
下列各項(xiàng)中,屬于內(nèi)部控制要素中的控制活動在風(fēng)險(xiǎn)管理框架下的公司治理中的體現(xiàn)有()。
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第4號——社會責(zé)任》,企業(yè)在履行社會責(zé)任方面需要關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)有()。
以下關(guān)于內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告表述錯(cuò)誤的有()。