A.管理層
B.單位(機(jī)構(gòu))
C.內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)
D.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)
E.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)
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A.一般缺陷
B.重要缺陷
C.重大缺陷
D.執(zhí)行缺陷
E.系統(tǒng)缺陷
A.建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度并制定內(nèi)部控制缺陷標(biāo)準(zhǔn)
B.制定內(nèi)部控制缺陷標(biāo)準(zhǔn)
C.實(shí)施監(jiān)督
D.記錄和報(bào)告內(nèi)部控制缺陷
E.內(nèi)部控制缺陷整改
A.監(jiān)督人員應(yīng)具有獨(dú)立性
B.監(jiān)督人員應(yīng)具有勝任能力
C.關(guān)注關(guān)鍵控制
D.監(jiān)督人員應(yīng)評(píng)估相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)水平
E.進(jìn)行常規(guī)、持續(xù)的監(jiān)督檢查
A.提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)并審查公司的內(nèi)部控制制度
B.監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施
C.負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通
D.審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露
E.審核企業(yè)內(nèi)部控制及其實(shí)施情況,并向董事會(huì)作出報(bào)告
A.往來詢證函、資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告
B.審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃
C.審計(jì)意見書、整改情況說明書
D.組織結(jié)構(gòu)圖、權(quán)限體系表
最新試題
收集和傳遞公司內(nèi)部信息般應(yīng)遵循的原則不包括()
內(nèi)部控制制度只能用來防控風(fēng)險(xiǎn)。
企業(yè)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,必然導(dǎo)致企業(yè)競爭力的削弱。
請(qǐng)簡要說明內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的基本流程。
什么是信息系統(tǒng)內(nèi)部控制?其價(jià)值主要體現(xiàn)在哪些方面?
內(nèi)部控制實(shí)際上就是會(huì)計(jì)控制和財(cái)務(wù)控制。
以下各項(xiàng)關(guān)于內(nèi)部控制的說法中正確的是()
現(xiàn)代企業(yè)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)有哪些基本形式?
什么是運(yùn)營分析控制?運(yùn)營分析的流程一般包括哪幾個(gè)階段?
加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制首要目的是()