A.獲得內(nèi)部控制執(zhí)行的證據(jù)并對內(nèi)外信息進(jìn)行印證
B.數(shù)據(jù)記錄與實(shí)物資產(chǎn)的核對
C.內(nèi)外部審計(jì)定期提供建議
D.管理層對內(nèi)部控制執(zhí)行的監(jiān)督
E.內(nèi)外信息印證
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A.管理層
B.單位(機(jī)構(gòu))
C.內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)
D.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)
E.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)
A.一般缺陷
B.重要缺陷
C.重大缺陷
D.執(zhí)行缺陷
E.系統(tǒng)缺陷
A.建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度并制定內(nèi)部控制缺陷標(biāo)準(zhǔn)
B.制定內(nèi)部控制缺陷標(biāo)準(zhǔn)
C.實(shí)施監(jiān)督
D.記錄和報(bào)告內(nèi)部控制缺陷
E.內(nèi)部控制缺陷整改
A.監(jiān)督人員應(yīng)具有獨(dú)立性
B.監(jiān)督人員應(yīng)具有勝任能力
C.關(guān)注關(guān)鍵控制
D.監(jiān)督人員應(yīng)評估相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)水平
E.進(jìn)行常規(guī)、持續(xù)的監(jiān)督檢查
A.提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)并審查公司的內(nèi)部控制制度
B.監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施
C.負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通
D.審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露
E.審核企業(yè)內(nèi)部控制及其實(shí)施情況,并向董事會(huì)作出報(bào)告
最新試題
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的流程是什么?
現(xiàn)代企業(yè)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)有哪些基本形式?
什么是信息系統(tǒng)內(nèi)部控制?其價(jià)值主要體現(xiàn)在哪些方面?
信息系統(tǒng)內(nèi)部控制應(yīng)至少關(guān)注哪些風(fēng)險(xiǎn)?
內(nèi)部控制制度僅能用來防控風(fēng)險(xiǎn)。
以下各項(xiàng)關(guān)于內(nèi)部控制的說法中正確的是()
內(nèi)部控制概念的起源是()
企業(yè)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,必然導(dǎo)致企業(yè)競爭力的削弱。
內(nèi)部控制的現(xiàn)實(shí)價(jià)值主要包括()
安全管理的主要控制措施包括()